Analista Pleno de Auditoria e Controles Internos
Descrição da vaga
Nosso cliente é uma empresa do setor de energia com foco em soluções renováveis, atuando na geração distribuída e promovendo acesso à energia mais sustentável.
Responsabilidades e atribuições
- Planejar e executar auditorias internas (operacionais, financeiras e de conformidade) conforme cronograma anual aprovado.
- Mapear e avaliar processos e controles internos, identificando riscos, gaps e oportunidades de melhoria.
- Elaborar relatórios de auditoria com achados, riscos associados e recomendações, apresentando-os às áreas envolvidas e à liderança.
- Acompanhar planos de ação corretivos decorrentes de auditorias e testes de controles, monitorando prazos e efetividade das implementações.
- Realizar testes de efetividade de controles-chave (framework COSO) e apoiar a atualização de matrizes de risco e controle (RCM).
- Apoiar a área de Compliance na identificação de não conformidades regulatórias (ANEEL, CCEE, LGPD e legislação aplicável ao setor elétrico).
- Realizar análises de dados e amostragens para identificação de indícios de fraude, erros ou desvios de processo.
- Apoiar auditorias externas e órgãos reguladores, fornecendo evidências e documentação solicitada.
- Contribuir para a disseminação da cultura de controles internos e gestão de riscos entre as áreas de negócio.
- Elaborar e manter atualizada a documentação de processos, políticas e procedimentos internos.
Requisitos e qualificações
- Formação superior completa em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
- Experiência de 3 a 5 anos em Auditoria Interna, Auditoria Externa, Controles Internos, Compliance ou Gestão de Riscos;
- Conhecimento sólido de metodologias de auditoria e frameworks de controles internos e gestão de riscos, especialmente COSO e ISO 31000;
- Experiência na elaboração e atualização de matrizes de riscos e controles (RCM), bem como na realização de testes de efetividade de controles;
- Domínio avançado de Excel;
- Vivência com sistemas de gestão empresarial (ERP), como SAP, TOTVS, Oracle ou Senior;
- Boa capacidade de comunicação escrita e verbal para elaboração, apresentação e discussão de relatórios técnicos;
- Pensamento analítico, atenção aos detalhes e capacidade de identificar riscos e oportunidades de melhoria nos processos;
- Postura ética, independência e imparcialidade na condução das atividades de auditoria e controles internos;
- Proatividade e autonomia para conduzir trabalhos com pouca supervisão, além de organização para gerenciar múltiplas demandas e prazos;
- Boa capacidade de relacionamento interpessoal e negociação com profissionais de diferentes áreas e níveis hierárquicos;
- Pós-graduação ou MBA em Auditoria, Controladoria, Finanças, Riscos ou Compliance (Diferencial);
- Conhecimento de ferramentas de análise de dados, como Power BI, SQL ou Python (Diferencial);
- Experiência prévia no setor de energia, especialmente em geração distribuída, energia solar, comercialização de energia ou empresas inseridas em ambiente regulado pela ANEEL (Diferencial);
- Vivência em auditoria de empresas com investidores institucionais, private equity ou em processo de abertura de capital – IPO (Diferencial);
- Inglês intermediário ou avançado (Diferencial);
Informações adicionais
- Modelo de trabalho: Híbrido (3 dias presenciais);
- Tempo de contrato: 06 (seis) meses, com possibilidade de renovação;
- Modelo de contrato: PJ ou Associado (OAB ativa);
- Linha de reporte: Gerência de Auditoria Interna.
Etapas do processo
- Etapa 1: Cadastro
- Etapa 2: Entrevista Técnica
- Etapa 3: Entrevista Cliente
- Etapa 4: Contratação
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